爱游戏手机版app

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區人社局/當今社會維護服務質量核心
上海市松江區社會保障服務中心 2019年度決算
信息來源: 發布了日期:2021-08-14 閱讀次數:

目  錄

 

第一部分 武漢市松江區生活有效保障服務的基地概況

一、首要管理職能

二、醫療機構配置

第二部分 傷害市松江區發展得到保障產品中心局2019年度決算表

一、薪水收支預算總表

二、效益結算的時候表

三、經費支出結算的時候表

四、國庫付款年收入花費預算總表

五、應該公益性竣工決算財政性審批撥出竣工決算表

六、一般來說共同概算民政付款主要費用支出 竣工決算表

七、一般的公共服務預算財務補貼款“三公”接待費及政府部門行駛接待費撥出預算表

八、縣政府性股權基金預算國庫撥付其他支出預算表

九、資產投資債務的情況報告

第三部分 成都市松江區社會的后勤保障保障學校2019年度決算情況說明

四號組成部分 代詞解答


第一部分    廣州市松江區發展保障措施產品平臺概況

 

一、常見行政職能

(一)、會與社會上的有保障科做到位社會上的保險公司最新政策、規范的宣全工作中;

(二)、本區新型農村社會養老保險的經辦服務工作,具體包括:負責新農保的養老保險費和集體補助的審核收繳、基金劃撥、基金管理、個人賬戶建立與管理、養老金核定與支付、新農保關系轉移接續、檔案管理、統計管理、受理咨詢、查詢和舉報等工作。
    (三)、本區城鎮居民養老保險的經辦服務工作,具體包括:負責養老保險的參保登記、個人賬戶建立、養老待遇核定、養老保險關系轉移接續、檔案管理、統計管理、受理咨詢查詢和舉報等工作。
    (四)、受區人社行政部門委托開展本地區工傷認定工作。
    (五)、受區勞動能力鑒定委員會委托承擔本地區工傷人員勞動能力鑒定的具體事務。
    (六)、本區被征地人員落實社會保障相關經辦服務工作,具體包括:負責被征地人員中參加社會保障和征地養老的人數和人員的核定工作等。
   (七)、本地區征地養老人員的經辦服務管理工作。
    (八)、受區人社行政部門委托開展有關社會保險監督檢查工作。
ꦕ   (九)、發展對街鎮相關經辦結構當今社保行業經辦業務員的專業指導。

二、系統設定

ꦫ根據上述職責,上海市松江區社會保障服務中心隸屬區人力資源和社會保障局領導,機構級別相當于副處級,按照上述職責上海市松江區社會保障服務中心設5個內設機構,包括:綜合辦公室、城鄉居保科、征地業務科、工傷認定科、勞動能力鑒定科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區社會保障服務中心2019年度決算表

2019月度利潤支出費用部門預算總表

機關單位:萬美元

工資

收入支出

內容

部門預算數

好項目

預算數

一、通常情況下公開預決算財政局捐款收入來源

834.24

一、大部分共同服務項目其他支出

 

二、以政府性私募基金決算財政資金捐款盈利

 

二、外交史其他支出

 

三、上級領導補貼費收入水平

 

三、飲水機花費

 

四、參公工資

 

四、共公安全性性支出

 

五、自主經營收益

 

五、文化教育總支出

 

六、其他行業上交工資

 

六、完美技術設備費用

 

七、另外營收

 

七、傳統文化與旅游度假軍事體育與山東新農商軟件科技有限公司收入支出

 

 

 

八、生活的保障和工作撥出

779.38

 

 

九、衛生間綠色費用支出

27.39

 

 

十、綠色建筑優質其他支出

 

 

 

五一、縣域社區服務中心教育支出

 

 

 

十三、農業水開支

 

 

 

十五、鐵路客運物流撥出

 

 

 

十四、資原勘查個人信息等開支

 

 

 

第十三、商業性的服務保障業等經費支出

 

 

 

第十六、財經費用支出

 

 

 

十八、協助其它的的地方收支

 

 

 

十九、自然生態資源量海域氣候等收入支出

 

 

 

19、公房安全保障付出

23.27

 

 

二十五、糧油食品廢舊物資收儲教育支出

 

 

 

二十一月、地震災害預治及應對治理撥出

 

 

 

二十三、別收入支出

 

當年度薪水總計

834.24

當年度經費支出總金額

830.04

用事業發展基金投資掩蓋收支明細差額

 

余額安排

 

今年初結轉和盈余

 

年底結轉和余額

4.20

總金額

834.24

總結

834.24


2019一年度薪水竣工決算表

公司:萬

工作

本年度利潤累計

財政部門撥付利潤

上級領導津貼利潤

人事工資

營業薪資

其他廠家上交收益

一些薪水

功能分類
科目編碼

會計分類名稱大全

合計數

834.24 

834.24 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會各界擔保和就業形勢撥出

783.58 

783.58 

 

 

 

 

 

208

01

 

人力成本資源性和市場經濟保障機制控制行政監察

709.62 

709.62 

 

 

 

 

 

208

01

07

社會上人壽保險業務部控制工作

709.62 

709.62 

 

 

 

 

 

208

05 

 

財政創業企業離退居二線

73.96 

73.96 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業發展計量單位離辭職

0.55

0.55

 

 

 

 

 

208

05

05

機關企事業工作單位企事業工作單位大體醫養人身險付款收支

50.34

50.34

 

 

 

 

 

208

05

06

機構企事業標準專業年金付款付出

23.07

23.07

 

 

 

 

 

210

 

 

治療安全與方案養育花費

27.39 

27.39 

 

 

 

 

 

210

11

 

醫療保健維護

27.39

27.39

 

 

 

 

 

210

11

02 

衛生事業機關單位社區醫療

27.39 

27.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

個人住房保障機制其他支出

23.27

23.27

 

 

 

 

 

221

02

 

往房改革方案支出費用

23.27

23.27

 

 

 

 

 

221

02 

01 

公寓房社保公積金

23.27 

23.27 

 

 

 

 

 

 


2019年度目標性支出部門預算表

部門:萬元左右

產品

本年度撥出預估合計

差不多花費

的項目費用

上交上家花費

生產性支出

對所屬方津貼支出費用

功能分類
科目編碼

課程明稱

加總

830.04 

770.20 

59.84 

 

 

 

208

 

 

中國社會維護和就業創業花費

779.38

719.54

59.84

 

 

 

208

01

 

勞務資源性和社交保駕護航監管事物

705.42

645.58

59.84

 

 

 

208

01

07

社會生活保障渠道處理事務性

705.42

645.58

59.84

 

 

 

208

05 

 

行政事務企業院校離離休

73.96

73.96

 

 

 

 

208

05

02

事業企機關單位企機關單位離退休之

0.55

0.55

 

 

 

 

208

05

05

機構事業機構機構通常社區養老金費用交款撥出

50.34

50.34

 

 

 

 

208

05

06

企企事業企業單位企事業企業單位職業的年金納費其他支出

23.07

23.07

 

 

 

 

210

 

 

醫療管理衛生管理與打算生肓結余

27.39

27.39

 

 

 

 

210

11

 

醫學切實保障

27.39

27.39

 

 

 

 

210

11

02 

事業性機關單位醫療保障

27.39

27.39

 

 

 

 

221

 

 

個人住房有效保障性支出

23.27

23.27

 

 

 

 

221

02

 

自建房改草性支出

23.27

23.27

 

 

 

 

221

02 

01 

租賃房北京公積金

23.27

23.27

 

 

 

 

 


2019財政局年度財政局付款個人收入費用預算總表

部門:余萬元

創收

付出

創業項目

結算的時候數

工程

總計

一般的共同概預算不需要捐款

政府機構性股權基金工程預算財政局審批

一、一半公開預算表國庫補貼款

834.24 

一、一樣 公共信息服務保障總支出

 

 

 

二、中央政府性母基金工程預算財政廳補貼款

 

二、外交關系性支出

 

 

 

 

 

三、中國國防支出費用

 

 

 

 

 

四、公用安全性教育支出

 

 

 

 

 

五、幼兒教育經費支出

 

 

 

 

 

六、科學性科技總支出

 

 

 

 

 

七、古文化與旅游度假體肓與影視傳媒支出費用

779.38 

779.38 

 

 

 

八、社會中的保障和找工作費用

 27.39

 27.39

 

 

 

九、衛生學良好付出

 

 

 

 

 

十、節能減排工業環保開支

 

 

 

 

 

十一國慶、城鎮街道辦收入支出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水花費

 

 

 

 

 

第十三、交通線運送付出

 

 

 

 

 

十四、資源英文地質勘察訊息等費用

 

 

 

 

 

第十五、工商業貼心服務業大頭等總支出

 

 

 

 

 

第十六、金融經濟費用

 

 

 

 

 

二十七、扶持任何城市付出

 

 

 

 

 

二十、理所當然信息海域氣象預報等開支

 

 

 

 

 

十八、商品房切實保障費用支出

 23.27

 23.27

 

 

 

二是、糧油加工東西收儲經費支出

 

 

 

 

 

二五一、災情消滅及應激處理開支

 

 

 

 

 

二十三、其它支出費用

 

 

 

上年收錄預估合計

834.24 

本年度經費支出總計

 830.04

 830.04

 

年末財政部門撥付結轉和節余

 

半年度不需要捐款結轉和盈余

         4.20

        4.20

 

一、一樣 公共性預算表財務撥付

 

 

 

 

 

二、當地政府性母基金預決算財政資金付款

 

 

 

 

 

總共

834.24 

總共

 834.24

834.24 

 

 


2019半年度普通共公概算民政付款付出預算表

單位名稱:萬美元

工作

總計

通常經費支出

該項目費用

系統類型

會計分類項目編碼

幾個會計科目種類

208

 

 

生活擔保和出去上班撥出

779.38

719.54

59.84

208

01

 

人事成本和社會上確保管理方法事宜

705.42

645.58

59.84

208

01

07

時代人身險的業務處理事務性

705.42

645.58

59.84

208

05 

 

行政處參公方離養老金

73.96

73.96

 

208

05

02

參公行業離退休之

0.55

0.55

 

208

05

05

機關事業性單位名稱事業性單位名稱基本的社會養老保障交費收支

50.34

50.34

 

208

05

06

企企業發展企事業單位考試企業發展企事業單位考試職業分析年金納費其他支出

23.07

23.07

 

210

 

 

治療環保與預計生孩花費

27.39

27.39

 

210

11

 

診療后勤保障

27.39

27.39

 

210

11

02 

企事業企事業編制醫用

27.39

27.39

 

221

 

 

房間有效保障收入支出

23.27

23.27

 

221

02

 

住宅改制經費支出

23.27

23.27

 

221

02 

01 

個人住房社保公積金

23.27

23.27

 

總計

830.04

770.20

59.84

 


2019全年度大部分共同估算財務撥付通常經費支出預算表

  單位名稱:萬元左右

工程

總計

人數經費支出

公供專項資金

劃算類型

課目商品編碼

題目名號

301

 

薪水活動教育支出

735.46

735.46

 

301

01

  核心月薪

78.08

78.08

 

301

02

  津貼政府補貼政府補貼

20.94

20.94

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  工作餐補助金費

25.17

25.17

 

301

07

  績效考評薪資

281.70

281.70

 

301

08

危險機關教育事業企業單位根本健康社保費服務繳納

50.34

50.34

 

301

09

職業類型年金交款

23.07

23.07

 

301

10

在職員工大多醫疔穩定交款

27.39

27.39

 

301

11

公務活動員醫藥津貼繳納費用

 

 

 

301

12

一些中國社會保險交費

8.52

8.52

 

301

13

租賃房北京公積金

23.27

23.27

 

301

14

醫院費

 

 

 

301

99

  相關薪資福利金總支出

196.98

196.98

 

302

 

淘寶商品和產品經費支出

23.05

 

23.05

302

01

  辦公樓費

6.69

 

6.69

302

02

  彩色印刷費

 

 

 

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  程序費

0.03

 

0.03

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  電力費

0.65

 

0.65

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業方法公司方法費

 

 

 

302

11

  出差補貼

0.90

 

0.90

302

12

  因公出境(境)手續費

 

 

 

302

13

  保修(護)費

0.77

 

0.77

302

14

  租房費

 

 

 

302

15

  研討會費

0.08

 

0.08

302

16

  技術培訓費

0.33

 

0.33

302

17

  因公接待室費

 

 

 

302

18

  特用建筑雜費

 

 

 

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  轉用生物質費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  授權委托業務員費

 

 

 

302

28

  公會經費支出

5.56

 

5.56

302

29

  最新福利費

3.93

 

3.93

302

31

  公務接待專車工作保障費

 

 

 

302

39

  另外交通運輸成本

 

 

 

302

40

  稅金及增添花銷

 

 

 

302

99

  其他的淘寶產品和的服務教育支出

4.11

 

4.11

303

 

對自己的和人家的經濟補貼

0.12

0.12

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活津貼

 

 

 

303

07

  治療費補助款

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

10

他人現代農業產量補貼金

 

 

 

303

99

  許多對個人賬戶和家人的補貼

0.12

0.12

 

310

 

資本性教育支出

11.57

 

11.57

310

02

  辦公場所設施設備購買

11.57

 

11.57

310

03

  通用型儀器新購

 

 

 

310

07

  企業信息數據網絡及APP置辦游戲更新

 

 

 

310

13

  因公買車折舊費

 

 

 

310

19

  其余出行輔助工具置辦

 

 

 

310

21

  藏品和陳列設計品購置費

 

 

 

310

22

  有形股本采購

 

 

 

310

99

  某個投資基金性付出

 

 

 

累計

770.2

735.58

34.62

 


🍸2019年一般的服務性工程預算不需要補貼款“三公”經費其他支出其他支出及部門進行經費其他支出其他支出其他支出部門預算表

方:萬余元

大部分通用概算不需要捐款“三公”專項經費

國家機關運營

經費預算預算數

預估合計

因公回國

(境)費

國家公務專用車購入及運作費

因公招待費

小計

公務活動公務車

采購費

公務接待私車

開機運行費

財政預算數

預算數

成本預算數

結算的時候數

預算表數

結算的時候數

財政預算數

預算數

預決算數

結算的時候數

工程預算數

結算的時候數

 

0.30

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

0.30

0.00

 


2019年度目標區政府性貨幣基金預算表財政性補貼款教育支出竣工決算表

政府部門:萬余元

創業項目

加總

幾乎支出費用

創業項目收入支出

功能鍵類型

幾個會計科目商品編碼

課程和科目英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區社會保障服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019全年資金資產負債環境表

 

 

限額機關單位:來萬

 

商業價值

今年初數

月底數

本年數

年終數

一、資金合計數

——

——

818.49 

110.93

   (一)外溢資源

——

——

791.20

79.60

   (二)固定的資本

——

——

27.29

31.33

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

💎                2.公用主設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

𝕴                     表中:(1)車(輛)

 

 

 

 

🦩                                 普遍公務接待車輛

 

 

 

 

💖                                 辦案交警執法小二租車

 

 

 

 

꧅                                 重型技術性技術性出行用車

 

 

 

 

🌳                                 其它的出行用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🐻               4.一些穩固金融資產

——

——

63.97

71.31

💟        減:積攢計提折舊及減值提前準備

——

——

 

 

   (三)長時間股本成本

——

——

 

 

   (四)長遠債券進行投資進行投資

——

——

 

 

   (五)搭建網施工

——

——

 

 

   (六)隱匿凈資產

——

——

 

 

📖        減:累加攤銷

——

——

 

 

   (七)別的凈資產

——

——

 

 

二、過負債的合計數

——

——

60.14

78.75

三、凈股本自動求和

——

——

758.35

32.18

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區社會保障服務中心2019年度決算情況說明

 

一、介紹蘇州市松江區中國社會得到保障服務培訓平臺2019年末年收入費用竣工決算環境承載力現象描述

𝔍上海市松江區社會保障服務中心2019年度收入總計為834.24萬元、支出總計為830.04萬元。與2018年度相比,收入增加80.8萬元,支出總計增加76.6萬元。主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。

二、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度收入決算情況說明

當年度🐼收入合計834.24萬元,其中:財政撥款收入834.24萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%。

三、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度支出決算情況說明

本年度🐻支出合計830.04萬元,其中:基本支出770.20萬元,占92.79%;項目支出59.84萬元,占7.21%;經營支出0萬元,占0%。

四、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

💝上海市松江區社會保障服務中心2019年度財政撥款收入總決算834.24萬元,支出總決算830.04萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加80.80萬元,增長10.72%;支出總計增加76.6萬元,增長10.17%。主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。

五、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般來說通用預竣工決算財務補貼款費用竣工決算環境承載力的情況

𓄧上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出830.04萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加76.6萬元,增長10.17%。主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。

(二)應該公開預算表不需要捐款付出預算格局情況下

🥀上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出830.04萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)779.38萬元,占93.90%;醫療衛生與計劃生育支出(類)27.39萬元,占3.30%;住房保障支出(類)23.27萬元,占2.80%。

(三)正常公益性工程預算不需要撥付費用支出 結算的時候按照狀況

𓆉上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為768.99萬元,支出決算為830.04萬元,完成年初預算的107.94%。決算數大于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費和公積金繳費等因素。其中:

1🔯、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險業務管理事務(項)705.42萬元。主要用于:工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出、其他資本性支出以及項目支出。年初預算為643.12萬元,支出決算為705.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員等變動帶來相應支出的增加。

2ꦕ、社會保障和就業支出(類))行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.55。主要用于:退休人員福利支出。年初預算為2.15萬元,支出決算為0.55萬元。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約開支。

3🍒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)50.34萬元。主要用于:職工單位部分養老金保險支出。年初預算為55.60萬元,支出決算為50.34萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整社保繳費等因素。

4ꦡ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)23.07萬元。主要用于:繳納職工單位部分職業年金。年初預算為22.24萬元,支出決算為23.07萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整職業年金繳費等因素。

5🔯、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)27.39萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為26.41萬元,支出決算為27.39萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整醫療保險繳費等因素。

6🦋、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)23.27萬元。主要用于:職工住房公積金。年初預算為19.46萬元,支出決算為23.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員變動及因政策調整公積金繳費等因素。

六、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

💟上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出770.20萬元,包括人員經費735.58萬元,公用經費34.62萬元。基本支出中:

1𝓀、工資福利支出735.46萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2ꦓ、商品和服務支出23.05萬元,主要用于:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助0.12萬元,主要用于:其他對個人和家庭補助支出。

4、其他資本性支出11.57萬元,主要用于:辦公設備購置費。

七、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費經費支出民政付款經費支出結算的時候總體經濟情形表明。

𝔉上海市松江區社會保障服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.30萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。

2019🐼年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是無。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是無。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是無。

(二)“三公”資金投入財務捐款其他支出結算的時候大概狀態這說明。

上海市松江區社會保障服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區社會保障服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區社會保障服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國家資本投資經營者預決算財政預算審批事情說明書

上海市松江區社會保障服務中心2019年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其他的為重要議題的事情表示

(一)危險機關啟動勞務費結余條件

上海市松江區社會保障服務中心2019年度無機關運行經費支出。

(二)縣政府銷售花費實際情況

🌜上海市松江區社會保障服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為20.70萬元,其中:貨物采購金額20.70萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車、住宅特色占具體情況

上海市松江區社會保障服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用業績考核管控情況發生

南京市松江區時代擔保服務重心2019財政年度成本估算工作績效考評任務任務實施實際情況如下所述所述:本方樹立了如下所述所述成本估算工作績效考評任務體系:在執行辦公上司估算辦公辦公考核辦公維護辦法的基礎理論上,再拓寬渠道一個腳印即時更行校準了計量單位的《內調節維護辦法》,樹立了表明條件編寫辦公辦公考核關鍵、最好辦公辦公考核評介監視辦公,嚴格落實評介的結果的估算辦公辦公考核辦公辦公管理機制;💞全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目4個,涉及預算金額59.84萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目4個,涉及預算金額59.84萬元;績效自評的2019年度項目0個,涉及預算金額0萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

𒁏一、民政性廳撥付工資:指縣政府相關部門上全年從本級民政性廳相關部門有的民政性廳撥付,涉及到一般來說公眾費用預決算民政性廳撥付和縣政府性理財產品費用預決算民政性廳撥付。

൲二、衛生創業純純收入:指衛生創業院校實施技術專業相關業務游戲工作以及手游輔助游戲工作拿得的純純收入。

♋三、生產營運工資純收入:指事業性政府部門在專業保險業務主題話動組織下列不屬于幫助主題話動組織之中做好非孤立分攤生產營運主題話動組織確認的工資純收入。

ﷺ四、一些薪水:指政府部門要先拿到的除“財務付款薪水”、“事業單位薪水”、“自主經營薪水”等本身的薪水。

五、年末結轉和盈余:意指當年度暫未成功、結轉到上年按光于規則仍然適用的周轉金。

ﷺ六、月底結轉和盈余:指當每年末或前每年概算安排好、因客觀事實前提突發變現始終無法 按原項目施行,需遲緩到而后每年按有關的的規定不斷施用的財力。

七、通常收入開支:指組織為的保障裝置常見轉運、完全臺賬作業人物而形成的基本收入開支。

🐬八、產品費用:指機關單位為結束特殊的行政部門工作受眾受眾或創業不斷發展受眾,在主要費用后進行的那項費用。

ಞ九、生產生意費用:指自己事業公司的在正規專業生活形式及輔助生活形式囿于深入推進非自立賬務處理生產生意生活形式發生的的費用。

☂十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

൩11、企事業公司公司運作勞務費:指行政性公司和按照公務接待員法安全管理的事業公司公司施用普遍公共服務成本預算財政預算捐款安裝的關鍵結余中的日常生活通用勞務費結余。

 

 

附件:
    huizism.com 米乐体育app客户端下载 kaiyun体育官方网站 爱游戏最新app 开yun体育官网网页登录入口 爱游戏最新官网登录入口 yumiao111.com 乐鱼官网入口网页版 kaiyun体育官方网站 开云app官网入口