昆明市松江區中央醫院醫生
2018全年度行政部門部門預算
目 錄
首位部位 蘇州市松江區中間醫院情況
一、核心功能
二、職能部門部門預算企業單位包含
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
一、收錄費用部門預算總表
二、年收入預算表
三、教育支出竣工決算表
四、財政預算審批營收收支預算總表
五、通常情況公用設施工程預算財政預算付款費用預算表
六、一半公開預算財政資金付款幾乎費用支出 預算表
๊七、通常情況公共性費用國庫審批“三公”接待費教育支出及企事業單位自動運行接待費教育支出教育支出部門預算表
八、市政府性債券工程預算國庫付款總支出部門預算表
九、基金債務條件表
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
4.大部分 代詞釋意
第一部分 上海市松江區中心醫院概況
一、一般功能
🎃鄭州市松江區中央診所作為一個二次甲等診所,擔負著空間區域醫治衛生養生清潔中央的崗位責任,為松江我們皮膚安全衛生展示醫治衛生養生清潔與醫護衛生養生功能。展開醫治衛生養生清潔與醫護,生物學培育,生物學探究,清潔醫治衛生養生清潔人群培訓班,清潔技術工藝人群不斷培育,衛生養生與安全衛生培育。
二、企業設制
可根據以上工作職責,重慶市松江區中心點醫院口腔科設40♋個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
2018年終薪資收入費用支出 竣工決算總表
機關單位:萬
薪水 |
結余 |
||
頂目 |
結算的時候數 |
建設項目 |
部門預算數 |
一、國庫付款創收 |
27004.51 |
一、普遍公用設施服務質量開支 |
|
當中:地方政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政資金付款 |
3401.39 |
二、外交政策性支出 |
|
二、上司補貼金收入水平 |
|
三、民防支出費用 |
|
三、企業發展個人收入 |
101351.87 |
四、共同的安全支出費用 |
|
四、生意工資收入 |
|
五、學前教育開支 |
|
五、附帶部門上交個人收入 |
|
六、科學研究的技術花費 |
|
六、一些收入來源 |
1151.34 |
七、文化產業運動與媒體收支 |
|
|
|
八、世界基本保障和就業率教育支出 |
4425.84 |
|
|
九、醫遼衛生管理與工作方案發育收支 |
113920.76 |
|
|
十、高效環保節能收支 |
|
|
|
十一月、城鄉經濟特別花費 |
3401.39 |
|
|
第十二、農林業水費用支出 |
|
|
|
十五、城市交通公路運輸費用 |
|
|
|
十四、資源堪探信息內容等結余 |
|
|
|
第十三、餐飲業業務業等總支出 |
|
|
|
16、金融服務教育支出 |
|
|
|
十二、扶持任何地方開支 |
|
|
|
18、土地資源海域氣象局等總支出 |
|
|
|
19、公寓房的保障付出 |
205.82 |
|
|
二十五、調味品資源產出撥出 |
|
|
|
二國慶、一些結余 |
|
本年度工資累計數 |
129507.72 |
年初付出加總 |
121953.81 |
用事業發展貨幣基金填補結余差額 |
|
盈余分派 |
7228.72 |
年終結轉和節余 |
1767.50 |
年終結轉和余額 |
2092.69 |
總結 |
131275.22 |
總共 |
131275.22 |
2018當年度使收入竣工決算表
單位名稱:千元
工程 |
本年度收入水平累計 |
民政付款利潤 |
上級領導補助款收錄 |
創業創收 |
生產經營營收 |
附屬機關單位上交營收 |
另外效益 |
||||
功能分類 |
題目稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
129507.72 |
27004.51 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
208 |
|
|
社會上有保障和出去上班付出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處自己事業企事業編制離提前退休 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業計量單位計量單位離退體 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業心企事業編基礎醫療商業險商業險手機繳費費用 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業發展單位名稱專職年金付費性支出 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學清潔與設計養育付出 |
121474.67 |
18971.46 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
|
公立三甲診所診所 |
121195.34 |
18692.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
01 |
全方位的醫療機構 |
121145.34 |
18642.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
99 |
其它的公辦衛生院總支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門視野政府部門整形 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性廠家醫遼 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
村鎮平臺經費支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
的城市框架配制智能化費及對應著工作方案資產使收入籌劃的收支 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其他的省會城市根基體系配套方案費制定的性支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房服務費用 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改革創新花費 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
2018本年度支出費用竣工決算表
組織:萬多
新項目 |
上年收支加總 |
一般撥出 |
產品撥出 |
上交國家領導性支出 |
運作結余 |
對其他廠家經濟補貼經費支出 |
||||
功能分類 |
科目表明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
121953.81 |
110780.12 |
11173.69 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上有效保障和擇業其他支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務參公廠家離辭職 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業企事業單位編制離退休之 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業發展企事編大體養老商業保險商業保險付款性支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工作單位事業工作單位工作單位職業分析年金納費費用支出 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形衛生情況與計劃方案養育經費支出 |
113920.76 |
106148.46 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
市立門診 |
113641.43 |
105869.13 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
合理寵物醫院 |
113477.47 |
105869.13 |
7608.34 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
某些市立醫院專家費用支出 |
163.96 |
|
163.96 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業上廠家診療 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業企業整形 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
新農村特別付出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
中小城市條件智能化設施智能化費及相對應專項督查債權債務工資計劃的結余 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其它地方基本配套設施設施配套設施費合理安排的開支 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅基本保障經費支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改革創新收入支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
2018當年度財政部門審批薪水收支竣工決算總表
計量單位:萬元左右
薪水 |
開支 |
||||
大型項目 |
竣工決算數 |
建設項目 |
預估合計 |
通常公開概算財政性補貼款 |
縣政府性基金投資預決算財政預算捐款 |
一、普遍公開費用預算財政部門撥付 |
23603.12 |
一、通常情況下工作性工作其他支出 |
|
|
|
二、人民政府性股票基金概算財政廳審批 |
3401.39 |
二、外交關系性支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全結余 |
|
|
|
|
|
四、通用平安收支 |
|
|
|
|
|
五、幼教收入支出 |
|
|
|
|
|
六、物理學工藝撥出 |
|
|
|
|
|
七、文化課體肓與文化傳媒收支 |
|
|
|
|
|
八、社會的維護和大學生就業開支 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
九、醫遼環衛與預計生肓總支出 |
18520.21 |
18520.21 |
|
|
|
十、節省環保性經費支出 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮建設社區衛生費用 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
第十二、農業和林業水花費 |
|
|
|
|
|
第十五、交通線運送經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、的資源勘測訊息等開支 |
|
|
|
|
|
第十三、房地產業服務培訓業等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、財經付出 |
|
|
|
|
|
十六、救助其他地段經費支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地資源海洋生物氣象條件等經費支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、自建房有保障付出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
三十、油糧材料物資存儲撥出 |
|
|
|
|
|
二國慶、其他的經費支出 |
|
|
|
上年薪資收入累計數 |
27004.51 |
本年度收支總金額 |
26553.26 |
23151.87 |
3401.39 |
年末財政預算審批結轉和節余 |
687.45 |
年終財政部門補貼款結轉和節余 |
1138.70 |
1138.70 |
|
一般來說公眾估算財政預算審批 |
687.45 |
|
|
|
|
相關部門性私募基金預決算財政廳捐款 |
|
|
|
|
|
合計 |
27691.96 |
總共 |
27691.96 |
24290.57 |
3401.39 |
2018年中通常情況公用財政性預算財政性捐款支出費用預算表
機構:上萬元
產品 |
總金額 |
根本支出費用 |
的項目教育支出 |
|||
用途細分 考試科目代碼 |
科目必英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會化擔保和就業前景付出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟人事行業離退休年齡 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
02 |
工作方離離休 |
124.31 |
124.31 |
|
208 |
05 |
05 |
機關企業發展機關單位企業發展機關單位大體社會養老商業保險商業保險繳納費用性支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機關視野機構職位年金繳付收支 |
235.22 |
235.22 |
|
210 |
|
|
醫療管理公共衛生與工作計劃孕育支出費用 |
18520.21 |
12964.53 |
5555.68 |
210 |
02 |
|
公立學校的醫院 |
18240.88 |
12685.20 |
5555.68 |
210 |
02 |
01 |
綜和醫阮 |
18076.92 |
12685.20 |
5391.72 |
210 |
02 |
99 |
另一個公辦醫院門診收支 |
163.96 |
|
163.96 |
210 |
11 |
|
行政事務創業政府部門醫療保障 |
279.33 |
279.33 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展計量單位醫院 |
279.33 |
279.33 |
|
221 |
|
|
公寓房服務性支出 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
|
公房改善開支 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
加總 |
23151.87 |
17596.19 |
5555.68 |
2018第四季度一樣 通用成本預算財政部門審批首要性支出部門預算表
組織:萬的大寫
創業項目 |
累計數 |
相關人員接待費 |
公用設施勞務費 |
||
經濟實惠分級 管理費用簡碼 |
題目品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入公益福利收入支出 |
17241.35 |
17241.35 |
|
301 |
01 |
首要年終獎金 |
435.87 |
435.87 |
|
301 |
02 |
經費補貼標準 |
102.60 |
102.60 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核薪資 |
11916.20 |
11916.20 |
|
301 |
08 |
部門事業發展企企業基本上頤養天年保費用費 |
4066.31 |
4066.31 |
|
301 |
09 |
專職年金納費 |
235.22 |
235.22 |
|
301 |
10 |
教職工根本醫學保險公司付費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員社區醫療補貼金交款 |
|
|
|
301 |
12 |
的社會中的保障付款 |
|
|
|
301 |
13 |
自建房公積金貸款 |
205.82 |
205.82 |
|
301 |
14 |
醫治費 |
279.33 |
279.33 |
|
301 |
99 |
其它的員工工資會員福利付出 |
|
|
|
302 |
|
淘寶產品和服務項目費用支出 |
230.53 |
|
230.53 |
302 |
01 |
辦公費 |
2.53 |
|
2.53 |
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
6.59 |
|
6.59 |
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
06 |
用電費 |
97.24 |
|
97.24 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管工作費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
開會費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待處接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用的原成本費 |
23.27 |
|
23.27 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
92.21 |
|
92.21 |
302 |
27 |
代為項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
公益福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公出行使用維護與保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的交行加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
某個品牌和產品收入支出 |
|
|
|
303 |
|
對自己的和家居的補貼申請書 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
01 |
離休費 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生存補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
用戶農業科技產出津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
相關小編和的家庭的津貼支出費用 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修產品租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
轉用設配租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊手機網絡及手機軟件新購更新時間 |
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310 |
13 |
因公公務車置辦 |
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310 |
19 |
其余公路網出行方式新購 |
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310 |
22 |
隱形的資產投資置辦 |
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310 |
99 |
其他資產管理性費用支出 |
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自動求和 |
17596.19 |
17365.66 |
230.53 |
🐓2018年一般來說公益性概算財政部門付款“三公”事業費預算及工商登記操作事業費預算經費支出結算的時候表
計量單位:萬元左右
一般來說共公預算表財政性審批“三公”接待費 |
工商登記加載 專項資金結算的時候數 |
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加總 |
因公出境 (境)費 |
國家公務用車的購置費及進行費 |
因公迎送費 |
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小計 |
公務活動私車 購入費 |
因公買車 運營費 |
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概預算數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
2018每年當地政府性股權基金成本預算財政性捐款支出費用部門預算表
廠家:十萬
投資項目 |
累計 |
常見收入支出 |
創業項目費用 |
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功能鍵各類 科目必標識號 |
管理費用名號 |
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類 |
款 |
項 |
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212 |
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城鄉建設片區收入支出 |
3401.39 |
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3401.39 |
212 |
13 |
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地區基礎框架場地設施配備費及對應著專題借款納入按排的費用支出 |
3401.39 |
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3401.39 |
212 |
13 |
99 |
另一個中小城市基本條件服務設施模塊化費計劃的總支出 |
3401.39 |
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3401.39 |
合計數 |
3401.39 |
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3401.39 |
2018季度資源外債具體情況報告 |
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數額單位名稱:十萬 |
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用戶 |
價值觀 |
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年末數 |
年尾數 |
年末數 |
半年度數 |
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一、債務總金額 |
—— |
—— |
73133.13 |
85327.38 |
(一)外流債務 |
—— |
—— |
17321.57 |
22455.60 |
(二)一定資本 |
—— |
—— |
65616.07 |
71555.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
54755.28 |
54755.28 |
26647.15 |
26764.16 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3007 |
3084 |
3121.86 |
3276.31 |
(1)車輛 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
𒉰 普通公務接待公務車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
𒁃 衛生監督執法值勤租車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
💃 特類專業技能技能車輛 |
0 |
0 |
0 |
0 |
♊ 另外私家車 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
18 |
19 |
3015.53 |
3170.53 |
3.專用設備(臺/套) |
3712 |
4096 |
14319.82 |
17024.02 |
單價100萬元以上專用設備 |
46 |
58 |
14319.82 |
17024.02 |
ꦺ 4.另外穩固凈資產 |
—— |
—— |
21527.23 |
24491.26 |
🔯 減:積累固定資產折舊及減值做準備 |
—— |
—— |
35385.44 |
38961.95 |
(三)長期性的投資人 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(四)待建水利 |
—— |
—— |
24908.52 |
29314.57 |
(五)無型固定資產 |
—— |
—— |
1596.14 |
1708.48 |
🉐 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
927.68 |
745.07 |
(六)任何資源 |
—— |
—— |
3.95 |
0 |
二、流動負債合計數 |
—— |
—— |
13737.78 |
13219.83 |
三、凈資金總金額 |
—— |
—— |
59395.35 |
72107.55 |
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
一、相關佛山市松江區機構寵物醫院2018每年年收入收入支出結算的時候總體設計現象說明書怎么寫
西安市松江區中央機構2018ဣ年度收入總計為131275.22萬元、支出總計為131275.22萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9224.09萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。
二、關與深圳市松江區中心局的醫院2018一年度利潤結算的時候情形就說明
當年度𓃲收入合計129507.72萬元,其中:財政撥款收入27004.51萬元,占20.85%;事業收入101351.87萬元,占78.26%;其他收入1151.34萬元,占0.89%。
三、相關沈陽市松江區公司醫院科室2018半年度性支出結算的時候的情況代表
本年度🐬支出合計121953.81萬元,其中:基本支出110780.12萬元,占90.84%;項目支出11173.69萬元,占9.16%。
四、對于北京市松江區中間診所2018財政資金年度財政資金補貼款使收入費用支出 總體設計狀態講解
廣州市松江區核心醫院口腔科2018🌱年度財政撥款收支總決算27691.96萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少622.77萬元,降低2.20%。主要原因:2017年財政給予一次性基本補助7000.34萬元。
五、有關于成都市松江區管理中心醫療機構2018每年普通公共服務預算表國庫付款支出費用部門預算癥狀介紹
(一)般公益性部門預算財政預算付款費用部門預算整體來說狀況
沈陽市松江區服務中心醫院2018🌌年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,占本年支出合計的18.98%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加998.36萬元,增長4.51%。主要原因:財政扶持力度增加。
(二)似的公共性成本預算財政局付款收入支出預算設備構造情況報告
濟南市松江區中心局醫療2018🎶年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4425.84萬元,占19.12%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18520.21萬元,占79.99%;住房保障支出(類)205.82萬元,占0.89%。
(三)一樣公共服務預算表財政局付款收入支出竣工決算詳細的情況
南京市松江區重點醫療2018﷽年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25117.79萬元,支出決算為23151.87萬元,完成年初預算的92.17%。決算數小于預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:
1🐲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)124.31萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為124.31萬元,支出決算為124.31萬元,完成年初預算的100%。
2🅷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4066.31萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4066.31萬元,支出決算為4066.31萬元,完成年初預算的100%。
3𒁃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)235.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為235.22萬元,支出決算為235.22萬元,完成年初預算的100%。
4♏、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)18076.92萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為20151.80萬元,支出決算為18076.92萬元,完成年初預算的89.70%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。
5🌞、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)163.96萬元。主要用于:方面百姓異地醫保,有所改善異地醫保流程。年初預算為55萬元,支出決算為163.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政增加投入。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)279.33萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為279.33萬多,支出費用竣工決算為279.33萬元,完成年初預算的100%。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)205.82萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為205.8270萬,收入支出預算為205.82 萬元,完成年初預算的100%。
六、至于成都市松江區平臺醫院科室2018半年度似的共公概算財務撥付基本性撥出竣工決算原因原因分析
西安市松江區機構專科醫院2018🌳年度一般公共預算財政撥款基本支出17596.19萬元,包括人員經費17365.66萬元,公用經費230.53萬元。基本支出中:
1෴、工資福利支出17241.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費。
2、商品和服務支出230.53萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費。
3、對個人和家庭的補助124.31萬元,主要用于:離休費。
七、關于上海市松江區中心醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算國庫補貼款經費支出部門預算總的原因原因分析。
東莞市松江區中央醫療2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元🍌,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。
2018🔜年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.4萬元,降低100%,其中:公務接待費支出決算減少1.4萬元,降低100%。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是我院對各類經費使用均加大控制力度。
(二)“三公”金費財政資金審批經費支出結算的時候關鍵情況這說明。
重慶市松江區中心點門診2018月度無“三公”接待費國庫撥付付出。
八、針對武漢市松江區咨詢中醫院門診2018民政年度市政府性母基金成本預算民政審批支出費用竣工決算原因代表
蘇州市松江區中心局醫療機構2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計3401.39萬元,具體情況如下:
1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3401.39萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為8260萬元,支出決算為3401.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目正在啟動實施中。
九、公有資產投資生產經營成本預算財政支出補貼款狀況表明
武漢市松江區咨詢中心三甲醫院2018年終無公有資產管理銷售費用預算財政預算審批花費。
十、一些至關重要應當的實際說明書
(一)機構正常運作資金收入支出情況下
東莞市松江區中心站青島博士整形醫院醫院2018年末無機物關運營接待費性支出。
(二)市政府采辦經費支出狀況
成都市市松江區中心點醫療機構2018🍷年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2684.01萬元,其中:貨物采購金額1753.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額930.2萬元。
2018🌞年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2423.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額315.63萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2374.68萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額309.32萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)小車、商品房比較特殊被占前提
1.維修
截至2018年12月31日,區🍬政府機關事物操作局總共有工程車輛4輛,這當中,其他小二租車4輛,其他使用車大部分收錄傳遞領導診所技術技術專家講解來院技術技術專家門珍使用車。
2.商品房
上海市松江區中心醫院2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算業績考核管理制度狀況
上海市松江區中心醫院2018年度預算績效管理工作開展情ꦇ況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目49個,涉及預算金額26963.61萬元;2018年度開展的績效評價項目14個,涉及預算金額18006.93萬元,平均得分63.92分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目12個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
𝔍一、財政支出部門資金支出政府性部門補貼款收入水平:指政府性政府性部門當一年度度從本級財政支出部門資金支出政府性部門政府性部門達成的財政支出部門資金支出政府性部門補貼款,是指通常情況下公用設施費用財政支出部門資金支出政府性部門補貼款和政府性性股權基金費用財政支出部門資金支出政府性部門補貼款。
ꦑ二、衛生事業企事業編制薪資:指衛生事業企事業編制企事業編制開展調研正規金融產品生活和其輔助器生活得到的薪資。主耍是:醫療設備薪資、科教大型項目薪資。
ౠ三、營運個人收益:指事業基層單位基層單位在專門渠道生活簡述引導生活外開展業務非孤立成本核算營運生活拿得的個人收益。
🧸四、別的納入:指計量單位獲得的除“財政局撥付納入”、“行業納入”、“生意納入”等本身的納入。大部分是:職工食堂納入、年利率納入、繳納放射性藥品納入等。
五、年終結轉和節余:意指去年度還進行、結轉到上年按有關的信息法律法規仍在施用的本金。
✱六、年終結轉和余額:指年初度或過去半月度估算安裝、因相對主義具體條件進行改變不了按原計劃怎么寫快速執行,需延遲時間到后后半月度按有關暫行規定不斷適用的經濟。
七、大體付出:指計量單位為維護平臺健康日常的運轉、實現日常的工做日常任務而引發的哪項付出。
༒八、項目流程結余:指方為達成某一的行政機關工作的指標任務或事業發展壯大指標,在核心結余之余再次發生的那項結余。
🥂九、合作運作費用:指事業上單位名稱在非常專業行為及捕助行為認知能力組織開展非獨立的歸集合作運作行為進行的費用。
🅷十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ܫ十一國慶、政府部門操作資金:指行政事務廠家和依據公務接待員法管理制度的事業心廠家施用般通用預算表民政審批按排的根本開支中的平時的公共資金開支。