北京市松江區國際英文互動服務中心點
2016當年度職能部門竣工決算
第一部分 上海市松江區國際交流中心概況
一、基本主要職責
(1)協助區外辦辦理本區人員的因公出國(境)工作的審批;
(2)配合區外辦做好本區內的外賓接待工作;
(3)協助區外辦及有關部門做好本區常住外國人的管理;
(4)配合組外辦做好對本區基層外事干部和涉外人員的政策和業務培訓。
二、組織機構使用
上海市松江區國際交流中心是上海市松江區人民政府外事辦公室下屬1家正科級事業單位,無內設機構。
第二部分 上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算表
2016當年度凈收入教育支出結算的時候總表
單位名稱:W
營收 |
支出費用 |
||
工程項目 |
竣工決算數 |
項目 |
預算數 |
一、財務撥付收益 |
66.44 |
一、基本上公共性提供服務收入支出 |
50.86 |
但其中:鎮政府性債券成本預算民政捐款 |
|
二、外交史收入支出 |
|
二、上級領導補貼薪資 |
|
三、中國軍事開支 |
|
三、自己事業凈收入 |
|
四、公共性平安花費 |
|
四、運作凈收入 |
|
五、文化藝術培訓支出費用 |
|
五、附設單位名稱上交國家收錄 |
|
六、科學實驗水平撥出 |
|
六、別的工資 |
|
七、文化產業體育競技與傳媒業總支出 |
|
|
|
八、市場經濟切實保障和就業創業結余 |
11.31 |
|
|
九、治療環境衛生與策劃懷孕性支出 |
3.28 |
|
|
十、發展節能節能減排節能減排開支 |
|
|
|
11、新農村區域總支出 |
|
|
|
第十二、農林業水費用支出 |
|
|
|
第十三、公路網車輛支出費用 |
|
|
|
十四、影視資源探勘問題等其他支出 |
|
|
|
15、商業區服務管理業等付出 |
|
|
|
十五、財務撥出 |
|
|
|
十六、經濟援助相關地支出費用 |
|
|
|
十九、土地海洋資源天氣等撥出 |
|
|
|
黨的十九、往房確保總支出 |
2.52 |
|
|
三十、調味品應急物資保障花費 |
|
|
|
二五一、其他的費用支出 |
|
年初創收合計數 |
66.44 |
年初收支預估合計 |
67.97 |
用企事業基金、期貨、現貨、微盤改正收入支出表差額 |
|
盈余左右 |
|
期初結轉和節余 |
8.15 |
年底結轉和節余 |
6.62 |
總額 |
74.59 |
總共 |
74.59 |
2016月度薪資竣工決算表
單位名稱:萬塊
項目 |
年初工資收入總金額 |
民政補貼款工資收入 |
上級部門補貼申請書個人收入 |
事業性個人收入 |
自主經營盈利 |
附設機關單位上交國家收入水平 |
另外工資 |
||||
功能分類 |
會計分類命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
66.44 |
66.44 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
基本上公益性安全服務收支 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
以政府辦公區廳(室)及有關系平臺業務 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
教育事業啟動 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
中國勞動保障機制和出去上班花費 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟行業部門離辭職 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關行業計量單位基本上頤養保障激費收入支出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業有成企機關單位的職業年金付費其他支出 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院環境衛生與進度表生肓其他支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
醫療服務切實保障 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事業上機關單位醫療保障 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅確保教育支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改草教育支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
2016年中收支部門預算表
廠家:萬的大寫
工程 |
本年度收入支出總計 |
幾乎開支 |
內容開支 |
上交國家上級領導撥出 |
銷售費用支出 |
對附屬企業補貼金總支出 |
||||
功能分類 |
題目分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
67.97 |
67.97 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
常見公用設施服務的撥出 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府企業辦公室企業省政府辦公廳(室)及涉及設備事務處理 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業心正常運行 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展保障措施和就業率開支 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門教育事業工作單位離退體 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企衛生事業的單位衛生事業的單位基礎養老穩定穩定激費經費支出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關企業發展工作單位職業類型年金繳納付出 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療清潔與準備生二胎收支 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
治療的保障 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
企事業機構醫藥 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房保險收入支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房收入分配改革其他支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
2016月度財政預算補貼款創收總支出部門預算總表
企事業單位:萬塊人民幣
效益竣工決算數 |
支出費用結算的時候數 |
||||
項目 |
預算數 |
工程項目 |
累計 |
通常公共性概預算財政性撥付 |
現政府性私募基金預決算不需要捐款 |
一、一樣 共同預決算財政廳撥付 |
66.44 |
一、常見共同保障其他支出 |
50.87 |
50.87 |
|
二、鎮政府性貨幣基金費用預算民政補貼款 |
|
二、國際關系費用 |
|
|
|
|
|
三、國防科技支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公開平安收入支出 |
|
|
|
|
|
五、教導收入支出 |
|
|
|
|
|
六、學科技術性費用支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育體育文化與文化撥出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會保護和就業率開支 |
11.30 |
11.30 |
|
|
|
九、醫院環保與準備生小孩花費 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
十、環保節能標準環保標準支出費用 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉居民社區服務中心費用支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
|
|
13、交通費裝卸搬運其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源的地質勘察個人信息等費用 |
|
|
|
|
|
十八、商務業務業等撥出 |
|
|
|
|
|
十五、銀行業撥出 |
|
|
|
|
|
十八、支援別的地區其他支出 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源海洋環境氣象局等其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、住宅后勤保障花費 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
2、糧油食品材料物資儲備庫收支 |
|
|
|
|
|
二十一月、的教育支出 |
|
|
|
本年度純收入累計 |
66.44 |
本年度撥出累計 |
67.97 |
67.97 |
|
年末財政廳付款結轉和節余 |
8.15 |
歲末財政性撥付結轉和盈余 |
6.62 |
6.62 |
|
普遍服務性成本預算財政支出捐款 |
8.15 |
|
|
|
|
區政府性債券財政局預算財政局捐款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
74.59 |
總共 |
74.59 |
74.59 |
|
2016年末通常情況下公用設施工程預算不需要付款性支出部門預算表
企業單位:70萬
的項目 |
通常情況公共信息預結算的時候民政審批其他支出結算的時候數 |
|||||
技能幾大類 課目商品代碼 |
會計科目名字 |
總金額 |
通常總支出 |
工作付出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
大部分公開工作付出 |
50.87 |
50.87 |
|
201 |
03 |
|
當地政府辦工廳(室)及對應機購事務管理 |
50.87 |
50.87 |
|
201 |
03 |
50 |
衛生事業自動運行 |
50.87 |
50.87 |
|
208 |
|
|
社會生活保護和擇業費用支出 |
11.31 |
11.31 |
|
208 |
05 |
|
行政事務視野計量單位離退體 |
11.31 |
11.31 |
|
208 |
05 |
05 |
機關事業上的組織事業上的組織核心頤養天年商業險繳納花費 |
5.96 |
5.96 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關工作院校就業年金繳納費用開支 |
5.35 |
5.35 |
|
210 |
|
|
醫疔安全與籌劃發育其他支出 |
3.28 |
3.28 |
|
210 |
05 |
|
診療保險 |
3.28 |
3.28 |
|
210 |
05 |
02 |
企業政府部門醫用 |
3.28 |
3.28 |
|
221 |
|
|
公寓房切實保障性支出 |
2.52 |
2.52 |
|
221 |
02 |
|
住宅改革創新結余 |
2.52 |
2.52 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
2.52 |
2.52 |
|
預估合計 |
67.97 |
67.97 |
|
2016本年度常見公用設施部門預算財政性捐款幾乎教育支出部門預算表
的單位:來萬
工程 |
應該共同成本預算財政性捐款 根本支出費用預算數 |
||||
經濟性分類整理 考試科目編號 |
會計科目名稱 |
累計數 |
工人預備費 |
公用設施費用 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
待遇福利福利付出 |
59.72 |
59.72 |
|
301 |
01 |
大多年薪 |
8.90 |
8.90 |
|
301 |
02 |
補助費補助費 |
3.10 |
3.10 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
3.00 |
3.00 |
|
301 |
04 |
許多中國社會切實保障繳付 |
4.29 |
4.29 |
|
301 |
06 |
工作餐補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價基本工資 |
27.96 |
27.96 |
|
301 |
08 |
市直機關企業發展公司的基本上社區社保費公司繳納 |
5.95 |
5.95 |
|
301 |
09 |
職業的年金繳付 |
5.35 |
5.35 |
|
301 |
99 |
另外工資收入福利待遇性支出 |
1.17 |
1.17 |
|
302 |
|
品牌和服務結余 |
5.73 |
|
5.73 |
302 |
01 |
接待室費 |
1.37 |
|
1.37 |
302 |
02 |
數碼打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司服務管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
12 |
因公出境(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
用用料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業級能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
27 |
委托人服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會接待費 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
29 |
獎勵費 |
2.70 |
|
2.70 |
302 |
31 |
國家公務出行運作維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
許多客運花費 |
0.75 |
|
0.75 |
302 |
40 |
稅金及額外費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它貨物和售后服務總支出 |
|
|
|
303 |
|
對他人和家人的經濟補貼 |
2.52 |
2.52 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
居住津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
治療費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
11 |
房間住房基金 |
2.52 |
2.52 |
|
303 |
12 |
提租補貼政策 |
|
|
|
303 |
13 |
選房補助 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的對每個人和的家庭的補貼金費用 |
|
|
|
310 |
|
別資產管理性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室機購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
多功能產品折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
資料網上及手機軟件采購版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務專用車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
別的道路交通出行工具添置 |
|
|
|
310 |
99 |
另外資產性總支出 |
|
|
|
累計 |
67.97 |
62.24 |
5.73 |
2016年中正常公用費用財政廳撥付“三公”接待費及行政機關運轉接待費費用支出 部門預算表
行業:萬是
尋常公眾概預算不需要補貼款“三公”預備費 |
機關單位電腦運行 接待費結算的時候數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務用車的租賃費及啟動費 |
國家公務接待處費 |
|||||||||
小計 |
公務接待出行 采購費 |
公務活動出行用車 進行費 |
||||||||||
成本預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016本年度中央政府性理財產品費用預算財政廳撥付總支出部門預算表
組織:余萬元
工程項目 |
地方政府性私募基金預算表財政預算審批結余結算的時候數 |
|||||
能力種類 題目商品編號 |
會計科目命名 |
總計 |
主要撥出 |
的項目經費支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
注:上海市松江區國際交流中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算情況說明
一、針對重慶市松江區知名交談服務中心2016年度目標收錄費用支出 整體來說現象闡明
西安市松江區國際性洽談中心局2016ﷺ年度收入總計為74.59萬元、支出總計為74.59萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各增加11.38萬元。主要原因:人員經費變動。
二、對鄭州市松江區全國交流活動管理中心2016每年年收入結算的時候情況介紹
武漢市松江區國際級討論核心2016年度收入合計66.44萬元,其中:財政撥款收入66.44萬元,占100%。
三、關與深圳市松江區國際性交流活動心中2016年末開支結算的時候情形詳細說明
昆明市松江區國際級交流會心中2016年度支出合計67.97萬元,其中:基本支出67.97萬元,占100%。
四、有關于東莞市松江區展覽座談會管理中心2016年度目標財政費用支出 審批年收入費用支出 總體經濟現象闡明
重慶市松江區國際溝通交流中間2016ꦇ年度財政撥款收支總決算74.59萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各增加11.38萬元,增長18%。主要原因:人員經費變動。
。
五、對於廣州市松江區國.際交換主2016年中一半共同竣工決算不需要審批支出費用竣工決算情況報告說明怎么寫
(一)尋常公共服務決算財政性撥付其他支出總的現狀。
佛山市松江區國際聯盟互動中心的2016ౠ年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加14.89萬元,增長28.05%。主要原因:人員經費變動。
(二)應該公用設施概預算財政資金撥付撥出預算型式實際情況。
深圳市松江區亞太交流學習核心2016ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)50.86萬元,占16.64%;社會保障和就業支出(類)11.31萬元,占16.64%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3.28萬元,占4.83%,住房保障支出(類)2.52萬元,占3.71%。
(三)平常共公費用預算民政捐款教育支出竣工決算詳細原因。
西安市市松江區國際級交流電服務中心2016🔯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為56.60萬元,支出決算為67.97萬元,完成年初預算的120.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費變動。其中:
1🥀、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03萬元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:日常公用經費減少。
2❀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)5.96萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
3ꦰ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0.00萬元,支出決算為5.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
4📖、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為3.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的92.66%。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素費率下降。
5ꦑ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2.52萬元。主要用于:支付職工住房公積金。年初預算為2.03萬元,支出決算為2.52萬元,完成年初預算的124.14%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。
六、光于北京市市松江區國.際互動咨詢中心局2016一年度尋常通用結算的時候財政局付款通常其他支出結算的時候情況講解
佛山市松江區時代國際洽談中2016😼年度一般公共預算財政撥款基本支出67.97萬元,包括人員經費62.24萬元,公用經費5.73萬元。基本支出中:
1꧙、工資福利支出59.72萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出5.73萬元,主要用于:辦公費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
3、對個人和家庭的補助2.52萬元,主要用于:住房公積金。
七、關于上海市松江區國際交流中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費不需要補貼款教育支出結算的時候環境承載力事情闡述。
武漢市松江區全球交流會機構2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,與2015年度一致。
(二)“三公”接待費財政資金付款撥出竣工決算大概問題表示。
2016⛦年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。
八、觀于重慶市松江區國際金交談管理中心2016每年人民政府性基金、期貨、現貨、微盤財政廳預算財政廳審批總支出結算的時候前提說明怎么寫
佛山市松江區香港國際聯席會平臺2016一年度無縣政府性股權基金決算財政部門付款費用。
九、集體所有制投資基金企業經營費用財政部門付款問題說明書
昆明市松江區新國際互動交流咨詢中心2016第四季度無國有企業資產管理生產費用預算財務捐款收入支出。
十、另一個關鍵性注意事項的情況下講解
(一)危險機關啟動接待費費用支出 情況下。
2016꧅年度上海市松江區國際交流中心為事業單位,不涉及機關運行經費,故機關經費支出為0萬元,與2015年度保持一致。
(二)中央政府采購項目流程教育支出癥狀。
2016🦩年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)0.70萬元,其中:貨物采購金額0.70萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016ꦦ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0.70萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0.70萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國有制金融資產霸占條件。
截止目前2016年12月31日,上海市松江區國際交流中心無小車。無機構價格50萬余元上面適用主設備及企事業單位價格100億元超過轉用機械。
(四)預算表績效評價管理系統情形。
🦩上海市松江區國際交流中心2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區國際交流中心無績效評價項目。
效績評定最終結果訊息表
頂目品牌 |
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財政預算大額 |
XXX萬元左右 |
品評占分 |
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評分報告的格式 |
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大部分業績考核 |
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存在的故障 |
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自查自糾個人建議 |
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改修的情況 |
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第四部分 名詞解釋
西安市松江區國家交流電平臺首次預算公開性無特別專業詞需的另外解答。